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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001289
Nro. de Timbrado
11908714
Monto de la Factura
₲ 12.390.000
Nro. de Orden de Pago
1174
Fecha de Orden de Pago
19-06-2017
Fecha Emisión Cheque
19-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.782.665
IVA
₲ 1.126.364

Retención DNCP
₲ 44.153
Retención IVA
₲ 337.909
Retención Renta
₲ 225.153
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-23018-16-124825
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 998.104.630
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.161.510

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302580
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill