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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000935
Monto de la Factura
₲ 74.684.144
Nro. de Orden de Pago
20186239
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.628.529
IVA
₲ 6.789.468

Retención DNCP
₲ 266.147
Retención IVA
₲ 2.036.840
Retención Renta
₲ 1.357.894
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.394.734
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
6500
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120855
Monto Contrato
₲ 2.681.876.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.451.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.738.110.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande