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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000949
Monto de la Factura
₲ 24.702.856
Nro. de Orden de Pago
20188175
Fecha de Orden de Pago
17-10-2018
Fecha Emisión Cheque
15-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.145.437
IVA
₲ 2.245.714

Retención DNCP
₲ 87.134
Retención IVA
₲ 673.714
Retención Renta
₲ 673.714
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.122.857
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HAWA S.A
RUC
80010516-8
Número de Contrato
6500
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-120855
Monto Contrato
₲ 2.681.876.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.930.451.012
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.738.110.088

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290085
Nombre de la Licitación
Lp1169-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Dptos. de Guairá, Misiones y Paraguarí - Ad Referéndum.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande