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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000586
Monto de la Factura
₲ 4.833.370
Nro. de Orden de Pago
20189322
Fecha de Orden de Pago
15-11-2018
Fecha Emisión Cheque
04-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.332.984
IVA
₲ 439.397
Retención DNCP
₲ 17.049
Retención IVA
₲ 131.819
Retención Renta
₲ 131.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 219.699
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6658
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129294
Monto Contrato
₲ 2.290.615.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.286.852.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.070.296.478
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande