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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001132
Monto de la Factura
₲ 89.211.105
Nro. de Orden de Pago
201711139
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
29-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.635.684
IVA
₲ 8.110.100

Retención DNCP
₲ 317.916
Retención IVA
₲ 2.433.030
Retención Renta
₲ 1.622.020
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.055.050
Multa
₲ 10.147.405

Datos del Contrato

Proveedor
14 DE JULIO S.A.
RUC
80001900-8
Número de Contrato
6550
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-125693
Monto Contrato
US$ 445.805,00
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.215.584.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.996.125.025

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304803
Nombre de la Licitación
Lp1200-16.Proyecto de Construcción e Interconexión de la SE Fram en 66 kV
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande