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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000957
Monto de la Factura
₲ 1.959.600
Nro. de Orden de Pago
201810798
Fecha de Orden de Pago
21-12-2018
Fecha Emisión Cheque
07-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.756.727
IVA
₲ 178.145
Retención DNCP
₲ 6.912
Retención IVA
₲ 53.444
Retención Renta
₲ 53.444
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 89.073
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTROMECANICA D.S.A S.R.L
RUC
80005731-7
Número de Contrato
6657
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129290
Monto Contrato
₲ 1.541.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.540.889.974
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.390.752.723
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304926
Nombre de la Licitación
Lp1219-16.Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE HHP2 en todo el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande