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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 4.062.066
Nro. de Orden de Pago
20189166
Fecha de Orden de Pago
09-11-2018
Fecha Emisión Cheque
20-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.641.531
IVA
₲ 369.279
Retención DNCP
₲ 14.328
Retención IVA
₲ 110.784
Retención Renta
₲ 110.784
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 184.639
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INSUIN SA
RUC
80029071-2
Número de Contrato
6785/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-133309
Monto Contrato
₲ 2.101.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.033.626.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.692.738.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande