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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 86.036.881
Nro. de Orden de Pago
20173056
Fecha de Orden de Pago
25-04-2017
Fecha Emisión Cheque
12-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.908.742
IVA
₲ 7.821.535

Retención DNCP
₲ 306.604
Retención IVA
₲ 2.346.461
Retención Renta
₲ 1.564.307
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.910.767
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FIDEL ESPINOZA PEREZ
RUC
1670820-2
Número de Contrato
6803/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132444
Monto Contrato
₲ 1.938.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.936.777.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.752.507.359

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande