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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005067
Monto de la Factura
₲ 349.465.698
Nro. de Orden de Pago
20197029
Fecha de Orden de Pago
20-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 313.286.467
IVA
₲ 31.769.609

Retención DNCP
₲ 1.232.661
Retención IVA
₲ 9.530.883
Retención Renta
₲ 9.530.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 15.884.804
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6825
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132753
Monto Contrato
₲ 17.042.824.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.674.394.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.045.816.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304765
Nombre de la Licitación
Lp1261-16.Ampliación de la Subestación Tres Bocas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Proyecto de Fortalecimiento del Sector Electrico, Ande Mh-Bm(BIRD)