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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002243
Monto de la Factura
₲ 117.105.809
Nro. de Orden de Pago
201610443
Fecha de Orden de Pago
14-12-2016
Fecha Emisión Cheque
06-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.042.503
IVA
₲ 10.645.983

Retención DNCP
₲ 417.323
Retención IVA
₲ 3.193.795
Retención Renta
₲ 2.129.197
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.322.991
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CIE S.A.
RUC
80030503-5
Número de Contrato
6503
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-121235
Monto Contrato
₲ 2.043.081.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.979.777.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.792.742.472

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande