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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000062
Monto de la Factura
₲ 2.411.760
Nro. de Orden de Pago
201835
Fecha de Orden de Pago
02-01-2018
Fecha Emisión Cheque
23-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.183.915
IVA
₲ 219.251

Retención DNCP
₲ 8.595
Retención IVA
₲ 65.775
Retención Renta
₲ 43.850
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 109.625
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L & INPROCON S.R.L
RUC
80093293-5
Número de Contrato
6718
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-131084
Monto Contrato
₲ 697.259.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 632.429.958
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 572.185.728

Datos de la Licitación

ID de Licitación
315093
Nombre de la Licitación
Lp1243-16.Ampliación de Red de MT y BT y Montaje de PD, en los Asent. Col. Nva. Esperanza, 20 de Julio, Col. G. Almada y Cñía. 8 de Diciembre, Dist. de Juan de Mena, Dpto. de Cordillera
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande