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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000001
Monto de la Factura
₲ 282.312.814
Nro. de Orden de Pago
20165506
Fecha de Orden de Pago
05-07-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.641.953
IVA
₲ 25.664.801

Retención DNCP
₲ 1.006.060
Retención IVA
₲ 7.699.440
Retención Renta
₲ 5.132.960
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 12.832.401
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ARCAL S.R.L & INPROCON S.R.L
RUC
80093293-5
Número de Contrato
6501
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-122789
Monto Contrato
₲ 1.411.564.072
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.409.061.347
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.275.943.477

Datos de la Licitación

ID de Licitación
290081
Nombre de la Licitación
Lp1171-15. Ejecución de Trabajos de Normalización de Líneas de Autoayuda de MT y BT, en los Dptos. de Canindeyú, Concepción y San Pedro - Ad Referéndum
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande