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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001023
Monto de la Factura
₲ 160.996.710
Nro. de Orden de Pago
20188625
Fecha de Orden de Pago
25-10-2018
Fecha Emisión Cheque
02-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.329.160
IVA
₲ 14.636.065
Retención DNCP
₲ 567.879
Retención IVA
₲ 4.390.820
Retención Renta
₲ 4.390.819
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.318.032
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6681
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129310
Monto Contrato
₲ 2.129.440.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.034.000.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.673.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314603
Nombre de la Licitación
Lp1236-16. Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión emergentes del Centro de Distribución Capitán Bado, Departamento de Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande