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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000505
Monto de la Factura
₲ 89.676.300
Nro. de Orden de Pago
201864
Fecha de Orden de Pago
03-01-2018
Fecha Emisión Cheque
18-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.204.336
IVA
₲ 8.152.391
Retención DNCP
₲ 319.574
Retención IVA
₲ 2.445.717
Retención Renta
₲ 1.630.478
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 4.076.195
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6681
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129310
Monto Contrato
₲ 2.129.440.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.034.000.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.673.185
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314603
Nombre de la Licitación
Lp1236-16. Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión emergentes del Centro de Distribución Capitán Bado, Departamento de Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande