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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000420
Monto de la Factura
₲ 638.832.210
Nro. de Orden de Pago
201610881
Fecha de Orden de Pago
23-12-2016
Fecha Emisión Cheque
28-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 578.479.988
IVA
₲ 58.075.655

Retención DNCP
₲ 2.276.566
Retención IVA
₲ 17.422.697
Retención Renta
₲ 11.615.131
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 29.037.828
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EMPRESA DE SERVICIOS TECNICOS S A
RUC
80022477-9
Número de Contrato
6681
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-129310
Monto Contrato
₲ 2.129.440.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.034.000.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.673.185

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314603
Nombre de la Licitación
Lp1236-16. Construcción de Nuevos Alimentadores de Media Tensión emergentes del Centro de Distribución Capitán Bado, Departamento de Amambay
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande