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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003432
Monto de la Factura
₲ 8.955.857
Nro. de Orden de Pago
20188423
Fecha de Orden de Pago
22-10-2018
Fecha Emisión Cheque
30-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.028.681
IVA
₲ 814.169

Retención DNCP
₲ 31.590
Retención IVA
₲ 244.251
Retención Renta
₲ 244.251
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 407.084
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
6775/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-132449
Monto Contrato
₲ 2.235.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.228.669.388
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.017.892.411

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316205
Nombre de la Licitación
Lp1255-16 Ejecución de Trabajos de Mejoras y Mantenimiento de los Componentes del Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica en el Territorio Nacional
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande