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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0001151
Monto de la Factura
₲ 860.059.000
Nro. de Orden de Pago
2017894
Fecha de Orden de Pago
15-02-2017
Fecha Emisión Cheque
06-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 774.897.521
IVA
₲ 78.187.182

Retención DNCP
₲ 3.064.938
Retención IVA
₲ 23.456.155
Retención Renta
₲ 15.637.436
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 43.002.950

Datos del Contrato

Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
6627/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-128532
Monto Contrato
₲ 860.059.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 860.059.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 774.897.521

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305240
Nombre de la Licitación
Lp1235-16. Adquisición de Equipos de Seguridad y Dispositivos de Protección contra Incendios
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande