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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023538
Monto de la Factura
₲ 18.999.999
Nro. de Orden de Pago
20172346
Fecha de Orden de Pago
31-03-2017
Fecha Emisión Cheque
24-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.068.653
IVA
₲ 1.727.273

Retención DNCP
₲ 67.709
Retención IVA
₲ 518.182
Retención Renta
₲ 345.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
6737/2016
Código de Contratación (CC)
LP-25002-16-131666
Monto Contrato
₲ 18.999.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.068.653

Datos de la Licitación

ID de Licitación
305196
Nombre de la Licitación
Lp1233-16. Adquisición de Equipos Informáticos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande