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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002603
Nro. de Timbrado
13814253
Monto de la Factura
₲ 9.748.813
Nro. de Orden de Pago
1199
Fecha de Orden de Pago
16-07-2020
Fecha Emisión Cheque
16-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.182.672
IVA
₲ 886.256

Retención DNCP
₲ 34.387
Retención IVA
₲ 265.877
Retención Renta
₲ 265.877
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ORLANDO BORDENAVE TUFARI
RUC
2069276-5
Número de Contrato
029
Código de Contratación (CC)
LP-27003-19-179394
Monto Contrato
₲ 2.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.205.471
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.882.904.640

Datos de la Licitación

ID de Licitación
361661
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion Menores de Oficinas - Sede Central y Campo. Pinturas de edificios y otros
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah