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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009161
Nro. de Timbrado
15342238
Monto de la Factura
₲ 112.756.860
Nro. de Orden de Pago
15303
Fecha de Orden de Pago
11-03-2022
Fecha Emisión Cheque
11-03-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.208.762
IVA
₲ 10.250.624
Retención DNCP
₲ 397.724
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE GUILLERMO BENZA VILLAREJO
RUC
992120-6
Número de Contrato
26/2020
Código de Contratación (CC)
LP-23010-20-195055
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 850.909.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 847.734.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385300
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SANITIZACIÓN Y DESINFECCIÓN DE OFICINAS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel