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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005976
Monto de la Factura
₲ 302.404.463
Nro. de Orden de Pago
201310463
Fecha de Orden de Pago
08-11-2013
Fecha Emisión Cheque
25-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 287.581.146
IVA
₲ 27.491.314
Retención DNCP
₲ 1.077.660
Retención IVA
₲ 8.247.394
Retención Renta
₲ 5.498.263
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
4293
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-34552
Monto Contrato
₲ 1.036.815.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 594.861.380
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 565.702.357
Datos de la Licitación
ID de Licitación
209107
Nombre de la Licitación
Lp0635-Servicio de Enlace de Datos
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande