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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000321
Monto de la Factura
₲ 169.422.138
Nro. de Orden de Pago
20139498
Fecha de Orden de Pago
10-10-2013
Fecha Emisión Cheque
17-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.416.366
IVA
₲ 15.402.013

Retención DNCP
₲ 603.759
Retención IVA
₲ 4.620.604
Retención Renta
₲ 3.080.403
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.701.006
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TECNO PLUS INGENIERIA S.A.
RUC
80030321-0
Número de Contrato
4388/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-43561
Monto Contrato
₲ 4.123.574.869
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.465.163.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.326.745.235

Datos de la Licitación

ID de Licitación
209248
Nombre de la Licitación
Lp0642-11. Trabajos de Mejoras y Mantenimiento del Sistema de Distribución Norte
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande