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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000777
Monto de la Factura
₲ 79.339.498
Nro. de Orden de Pago
20138138
Fecha de Orden de Pago
27-08-2013
Fecha Emisión Cheque
03-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.844.079
IVA
₲ 7.212.682
Retención DNCP
₲ 282.737
Retención IVA
₲ 2.163.805
Retención Renta
₲ 1.442.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.606.341
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROTEL INGENIERIA S.R.L
RUC
80018319-3
Número de Contrato
4551/2011
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-44182
Monto Contrato
₲ 2.491.463.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 364.444.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.014.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
224139
Nombre de la Licitación
Lp0699-11.Ejecución de Trabajos de Normalización de 86 km. de Líneas de Autoayuda de MT y BT en los Distritos de Santa Rosa Mí, Araújo Cué, Santa Catalina, Dpto. de Canindeyú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande