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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003387
Monto de la Factura
₲ 56.343.496
Nro. de Orden de Pago
20139116
Fecha de Orden de Pago
26-09-2013
Fecha Emisión Cheque
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.581.640
IVA
₲ 5.122.136

Retención DNCP
₲ 200.788
Retención IVA
₲ 1.536.641
Retención Renta
₲ 1.024.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
4042
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30983
Monto Contrato
₲ 2.132.638.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.543.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.244.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande