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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003293
Monto de la Factura
₲ 4.111.131
Nro. de Orden de Pago
20135447
Fecha de Orden de Pago
06-06-2013
Fecha Emisión Cheque
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.909.610
IVA
₲ 373.739
Retención DNCP
₲ 14.651
Retención IVA
₲ 112.122
Retención Renta
₲ 74.748
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
4042
Código de Contratación (CC)
LP-25002-11-30983
Monto Contrato
₲ 2.132.638.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 846.543.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 801.244.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
190495
Nombre de la Licitación
Lp0521 Ejecución de Trabajos de Verificación y Regularización de Acometidas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande