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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000147
Monto de la Factura
₲ 39.808.986
Nro. de Orden de Pago
13822024
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.101.975
IVA
₲ 3.618.999
Retención DNCP
₲ 138.970
Retención IVA
₲ 1.085.700
Retención Renta
₲ 1.447.599
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
102/2022
Código de Contratación (CC)
LP-25005-22-221254
Monto Contrato
₲ 596.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.565.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 527.248.904
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417030
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RAYOS X DEL AISP Y AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac