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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000825
Nro. de Timbrado
12467692
Monto de la Factura
₲ 11.213.600
Nro. de Orden de Pago
80029
Fecha de Orden de Pago
08-08-2018
Fecha Emisión Cheque
08-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.172.823
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 40.777
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LEONGINO MENDOZA MIÑO
RUC
1260054-7
Número de Contrato
01/2017 lote2
Código de Contratación (CC)
LP-22012-17-139125
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 788.391.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 785.482.275

Datos de la Licitación

ID de Licitación
323243
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS PESADAS
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu