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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000201
Nro. de Timbrado
11652835
Monto de la Factura
₲ 6.178.578
Nro. de Orden de Pago
1182
Fecha de Orden de Pago
19-08-2016
Fecha Emisión Cheque
19-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.156.560
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 22.018
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE MONGES BENITEZ
RUC
2065762-5
Número de Contrato
71/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118079
Monto Contrato
₲ 450.597.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 330.939.522
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 329.760.175

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296842
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas- Cocina Comedor y Baños Sexados con fondos de FONACIDE- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua