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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000174
Nro. de Timbrado
11354517
Monto de la Factura
₲ 20.045.284
Nro. de Orden de Pago
283
Fecha de Orden de Pago
29-04-2016
Fecha Emisión Cheque
29-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.973.850
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 71.434
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SEVERA VILLAR FERNANDEZ
RUC
3429548-8
Número de Contrato
72/15
Código de Contratación (CC)
LP-22007-15-118081
Monto Contrato
₲ 516.984.101
Total Pagado por el Contrato
₲ 422.496.225
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 420.990.604

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296842
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas- Cocina Comedor y Baños Sexados con fondos de FONACIDE- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua