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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007352
Monto de la Factura
₲ 2.371.241.925
Nro. de Orden de Pago
126
Fecha de Orden de Pago
25-02-2014
Fecha Emisión Cheque
25-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.000.000
IVA
₲ 47.619.048

Retención DNCP
₲ 4.000.000
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
103
Código de Contratación (CC)
LP-22004-13-69394
Monto Contrato
₲ 3.983.433.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.671.241.925
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.664.556.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246019
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LECHE FLUIDA ENTERA PARA COMPLEMENTO NUTRICIONAL EN ESCUELAS AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira