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Datos del Pago

Nro. de Factura
619;620;621;622
Nro. de Timbrado
13156347
Monto de la Factura
₲ 248.948.929
Nro. de Orden de Pago
691
Fecha de Orden de Pago
28-11-2019
Fecha Emisión Cheque
28-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.043.660
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 905.269
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JAVIER RODRIGO GONZALEZ SILVERO
RUC
2299187-5
Número de Contrato
39/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22016-19-180431
Monto Contrato
₲ 1.103.893.725
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.103.882.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.099.868.725

Datos de la Licitación

ID de Licitación
367202
Nombre de la Licitación
"CONSTRUCCION Y REPARACION DE ESCUELAS EN EL DEPARTAMENTO DE BOQUERON" - PLURIANUAL 2019-2020
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron