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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004078
Monto de la Factura
₲ 13.549.572
Nro. de Orden de Pago
1180
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.761.233
IVA
₲ 1.231.779
Retención DNCP
₲ 49.271
Retención IVA
₲ 369.534
Retención Renta
₲ 369.534
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
58/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-167825
Monto Contrato
₲ 1.912.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.008.107.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.523.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343577
Nombre de la Licitación
LPN 3PM/2018 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA DESTRUCTORA Y BRIQUETADORA DBS 100
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay