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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003879
Monto de la Factura
₲ 29.700.000
Nro. de Orden de Pago
395
Fecha de Orden de Pago
29-03-2019
Fecha Emisión Cheque
29-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.972.000
IVA
₲ 2.700.000
Retención DNCP
₲ 108.000
Retención IVA
₲ 810.000
Retención Renta
₲ 810.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUTER PLUS S.A.
RUC
80017504-2
Número de Contrato
58/2018
Código de Contratación (CC)
LP-21001-18-167825
Monto Contrato
₲ 1.912.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.008.107.221
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 949.523.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343577
Nombre de la Licitación
LPN 3PM/2018 - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MAQUINA DESTRUCTORA Y BRIQUETADORA DBS 100
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay