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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000190
Nro. de Timbrado
16158401
Monto de la Factura
₲ 60.089.976
Nro. de Orden de Pago
771
Fecha de Orden de Pago
28-11-2024
Fecha Emisión Cheque
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.003.857
IVA
₲ 5.462.725
Retención DNCP
₲ 209.769
Retención IVA
₲ 1.638.818
Retención Renta
₲ 2.185.090
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
53/2023
Código de Contratación (CC)
LP-23015-23-234057
Monto Contrato
₲ 2.582.300.472
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.272.004.760
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.186.543.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
435728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVODE EQUIPOS DE RAYOS X DE LA GERENCIA GENERAL DE ADUANAS - DNIT
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas