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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000753
Nro. de Timbrado
17682294
Monto de la Factura
₲ 36.443.143
Nro. de Orden de Pago
22201
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.965.010
IVA
₲ 3.313.013

Retención DNCP
₲ 127.220
Retención IVA
₲ 993.904
Retención Renta
₲ 1.325.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
513/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-235192
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.655.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.865.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
421533
Nombre de la Licitación
Refacción de áreas de servicio del Edificio Principal de Casa Matriz. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf