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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000714
Nro. de Timbrado
17359063
Monto de la Factura
₲ 2.478.801
Nro. de Orden de Pago
19465
Fecha de Orden de Pago
09-09-2024
Fecha Emisión Cheque
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.399.929
IVA
₲ 225.346
Retención DNCP
₲ 9.014
Retención IVA
₲ 67.604
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IDALGO ALVARENGA NUÑEZ
RUC
782811-0
Número de Contrato
513/2023.
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-235192
Monto Contrato
₲ 1.500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 335.655.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 313.865.210
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421533
Nombre de la Licitación
Refacción de áreas de servicio del Edificio Principal de Casa Matriz. (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf