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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000201
Nro. de Timbrado
17458592
Monto de la Factura
₲ 162.638.460
Nro. de Orden de Pago
20275
Fecha de Orden de Pago
08-10-2024
Fecha Emisión Cheque
08-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 151.579.043
IVA
₲ 14.785.315

Retención DNCP
₲ 567.756
Retención IVA
₲ 4.435.595
Retención Renta
₲ 5.914.126
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
Consorcio NSA Postal
RUC
80105940-2
Número de Contrato
465/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-231732
Monto Contrato
₲ 2.998.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.235.318.172
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.088.080.933

Datos de la Licitación

ID de Licitación
426988
Nombre de la Licitación
Servicio de Correspondencia Bancaria (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf