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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0004427
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 230.000
Nro. de Orden de Pago
22998
Fecha de Orden de Pago
17-01-2025
Fecha Emisión Cheque
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 228.954
IVA
₲ 20.909

Retención DNCP
₲ 836
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
12/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225413
Monto Contrato
₲ 1.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 918.197.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 864.516.139

Datos de la Licitación

ID de Licitación
411633
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos de las Marcas (Ford, Hyundai, Mercedes Benz y Toyota) (SBE).
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf