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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000144
Nro. de Timbrado
16499737
Monto de la Factura
₲ 8.256.616.531
Nro. de Orden de Pago
14554
Fecha de Orden de Pago
05-03-2024
Fecha Emisión Cheque
05-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.695.166.607
IVA
₲ 750.601.503
Retención DNCP
₲ 28.823.098
Retención IVA
₲ 225.180.451
Retención Renta
₲ 300.240.601
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
30/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-225728
Monto Contrato
₲ 25.020.050.095
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.498.746.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.465.018.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
421496
Nombre de la Licitación
Renovación y Actualización de Licencias Microsoft Enterprise Agreement (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf