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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001788
Nro. de Timbrado
16875915
Monto de la Factura
₲ 167.359.500
Nro. de Orden de Pago
20220
Fecha de Orden de Pago
04-10-2024
Fecha Emisión Cheque
04-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.979.053
IVA
₲ 15.214.500

Retención DNCP
₲ 584.237
Retención IVA
₲ 4.564.350
Retención Renta
₲ 6.085.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
533/2023
Código de Contratación (CC)
LP-27001-23-237336
Monto Contrato
₲ 3.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.219.244.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.137.328.635

Datos de la Licitación

ID de Licitación
428009
Nombre de la Licitación
Servicio de Fábrica de Software Canales Digitales (SBE)
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf