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Datos del Pago

Nro. de Factura
6108
Monto de la Factura
₲ 950.162.400
Nro. de Orden de Pago
189
Fecha de Orden de Pago
08-04-2010
Fecha Emisión Cheque
08-04-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.162.400
IVA

Retención DNCP
₲ 3.619.666
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
121/10
Código de Contratación (CC)
LP-22003-10-0142
Monto Contrato
₲ 6.334.416.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.078.461.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.066.491.298

Datos de la Licitación

ID de Licitación
185146
Nombre de la Licitación
Suministro, Transporte, Entrega y Descarga en sitio de Leche entera liquida UAT y alimento solido(galletita) a escuelas publicas del Departamento de Cordillera
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera