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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000012
Nro. de Timbrado
14063608
Monto de la Factura
₲ 1.752.524.900
Nro. de Orden de Pago
3184
Fecha de Orden de Pago
10-12-2020
Fecha Emisión Cheque
10-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.272.727
IVA
₲ 18.181.818

Retención DNCP
₲ 727.273
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO TEMBI'U POR?
RUC
80111349-0
Número de Contrato
248/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-188335
Monto Contrato
₲ 16.041.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.700.428.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.654.245.180

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371781
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira