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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000037
Nro. de Timbrado
14849890
Monto de la Factura
₲ 1.596.861.000
Nro. de Orden de Pago
2063
Fecha de Orden de Pago
14-12-2021
Fecha Emisión Cheque
14-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.963.035
IVA
₲ 52.642.613
Retención DNCP
₲ 2.105.705
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO TEMBI'U POR?
RUC
80111349-0
Número de Contrato
248/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-188335
Monto Contrato
₲ 16.041.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.700.428.559
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.654.245.180
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371781
Nombre de la Licitación
PROVISION DE ALMUERZO ESCOLAR PARA LAS ESCUELAS DEL DEPARTAMENTO DE GUAIRA
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira