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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000651
Nro. de Timbrado
14445632
Monto de la Factura
₲ 139.290.000
Nro. de Orden de Pago
2984
Fecha de Orden de Pago
11-11-2020
Fecha Emisión Cheque
11-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 138.783.491
IVA
₲ 12.662.727

Retención DNCP
₲ 506.509
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO AGUSTIN DUARTE ROJAS
RUC
1794381-7
Número de Contrato
507/2020
Código de Contratación (CC)
LP-22004-20-192816
Monto Contrato
₲ 696.450.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 596.450.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 594.281.091

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383674
Nombre de la Licitación
Empedrado en la Ciudad de Villarrica y Paso Yobai
Convocante
Gobierno Departamental de Guairá (GUAIRÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Guaira