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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0073874
Monto de la Factura
₲ 12.600.000
Nro. de Orden de Pago
13132
Fecha de Orden de Pago
04-10-2010
Fecha Emisión Cheque
04-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.132.960
IVA

Retención DNCP
₲ 47.040
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
282/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5661
Monto Contrato
₲ 179.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.200.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.199.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips