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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0085617
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. de Orden de Pago
3287
Fecha de Orden de Pago
08-04-2011
Fecha Emisión Cheque
08-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.362.613
IVA

Retención DNCP
₲ 44.053
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
282/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5661
Monto Contrato
₲ 179.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.200.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 258.199.719

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips