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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000284
Monto de la Factura
₲ 93.083.760
Nro. de Orden de Pago
6540
Fecha de Orden de Pago
09-07-2012
Fecha Emisión Cheque
09-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.520.964
IVA

Retención DNCP
₲ 331.716
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
390/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11287
Monto Contrato
₲ 2.737.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.709.942.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.698.174.776

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips