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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000091
Monto de la Factura
₲ 57.816.000
Nro. de Orden de Pago
4094
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.981.965
IVA
₲ 5.256.000
Retención DNCP
₲ 206.035
Retención IVA
₲ 1.576.800
Retención Renta
₲ 1.051.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
390/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-11287
Monto Contrato
₲ 2.737.152.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.709.942.656
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.698.174.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips