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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0007326
Monto de la Factura
₲ 82.920.000
Nro. de Orden de Pago
2886
Fecha de Orden de Pago
30-03-2011
Fecha Emisión Cheque
30-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 78.855.412
IVA

Retención DNCP
₲ 295.497
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
383/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-13998
Monto Contrato
₲ 2.160.912.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 864.125.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 860.823.828

Datos de la Licitación

ID de Licitación
191716
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos para Nefrología
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips