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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0034864
Monto de la Factura
₲ 1.176.000
Nro. de Orden de Pago
8943
Fecha de Orden de Pago
24-08-2011
Fecha Emisión Cheque
24-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.171.520
IVA

Retención DNCP
₲ 4.480
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
342/10
Código de Contratación (CC)
LP-24001-10-5417
Monto Contrato
₲ 3.969.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.969.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.953.880

Datos de la Licitación

ID de Licitación
190358
Nombre de la Licitación
LPN 01-10 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips